Faktúra

Od
Vladimír Vaňo
IČO: 35277131
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Komenského
Faktúra
30. August 2019
#
Predmet fakturácie Suma
práce na základe obj. č. 201900104
1 256,20 €
Stav
TOTAL 1 256,20 €

Interné číslo faktúry:
201900702
Dátum prijatia:
26. August 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad