Faktúra

Od
KOVOSPOL PP, s.r.o.
IČO: 47874775
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
02. September 2019
#
Predmet fakturácie Suma
vodoinštalačný materiál MŠ 1
32,60 €
Stav
TOTAL 32,60 €

Interné číslo faktúry:
1001900335
Dátum prijatia:
21. August 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad