Faktúra

Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
19. August 2019
#
Predmet fakturácie Suma
Popis krídla IT - linajky 230
98,00 €
Stav
TOTAL 98,00 €

Interné číslo faktúry:
1001900230
Dátum prijatia:
16. August 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad