Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
19. August 2019
#
Predmet fakturácie | Suma |
---|---|
Popis krídla IT - linajky 230 |
98,00 € |
Stav
TOTAL 98,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 1001900230
- Dátum prijatia:
- 16. August 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad