Faktúra

Od
Miroslav Glevaňák - GLEM
IČO: 30316821
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Aurela Viliama Scherfela
Faktúra
28. August 2019
#
Predmet fakturácie Suma
oprava nožov a unášačov v ZŠ
40,00 €
Stav
TOTAL 40,00 €

Interné číslo faktúry:
201900524
Dátum prijatia:
09. August 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad