Faktúra

Od
ASTERA, s.r.o.
IČO: 36238091
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
28. August 2019
#
Predmet fakturácie Suma
Nákup potravín ŠJ 1
397,97 €
Stav
TOTAL 397,97 €

Interné číslo faktúry:
2001900479
Dátum prijatia:
06. August 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad