Faktúra

Od
PULZAR, s.r.o.
IČO: 31702465
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
28. August 2019
#
Predmet fakturácie Suma
maliarsky materiál ZŠ
997,94 €
Stav
TOTAL 997,94 €

Interné číslo faktúry:
1001900308
Dátum prijatia:
02. August 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad