Faktúra

Od
Vladimír Vaňo
IČO: 35277131
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Komenského
Faktúra
30. Júl 2019
#
Predmet fakturácie Suma
všeobecný materiál
303,80 €
Stav
TOTAL 303,80 €

Interné číslo faktúry:
201900674
Dátum prijatia:
29. Júl 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad