Faktúra

Od
SINTRA spol.s.r.o.
IČO: 00685232
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
06. August 2019
#
Predmet fakturácie Suma
Potraviny ŠJ
16,07 €
Stav
TOTAL 16,07 €

Interné číslo faktúry:
19020302
Dátum prijatia:
22. Júl 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad