Faktúra

Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
09. August 2019
#
Predmet fakturácie Suma
Kópie podľa zmluvy 04/2019 208
67,12 €
Stav
TOTAL 67,12 €

Interné číslo faktúry:
1001900208
Dátum prijatia:
24. Júl 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad