Faktúra

Od
IKARO s.r.o.
IČO: 31656544
Okružná 3061/32
Prešov
08001
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Komenského
Faktúra
08. Júl 2019
#
Predmet fakturácie Suma
tonery
125,52 €
Stav
TOTAL 125,52 €

Interné číslo faktúry:
201900646
Dátum prijatia:
03. Júl 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad