Faktúra

Od
PESMENPOL, spol. s r.o.
IČO: 36507881
Železničiarska 16
Prešov
08001 Prešov
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Komenského
Faktúra
03. Júl 2019
#
Predmet fakturácie Suma
lavičky do šatne
806,40 €
Stav
TOTAL 806,40 €

Interné číslo faktúry:
201900645
Dátum prijatia:
02. Júl 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad