Faktúra

Od
SINTRA spol. s r.o.
IČO: 00685232
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
06. August 2019
#
Predmet fakturácie Suma
Potraviny ŠJ
59,26 €
Stav
TOTAL 59,26 €

Interné číslo faktúry:
19020293
Dátum prijatia:
28. Jún 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad