Faktúra

Od
Marcel Kručinský
IČO: 11945303
Pre
Poprad
Spojená škola Letná
Faktúra
03. Júl 2019
#
Predmet fakturácie Suma
preprava ZUŠ
300,00 €
Stav
TOTAL 300,00 €

Interné číslo faktúry:
201900243
Dátum prijatia:
19. Jún 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad