Faktúra

Od
SINTRA spol. s r.o.
IČO: 00685232
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
08. Júl 2019
#
Predmet fakturácie Suma
Potraviny ŠJ
8,48 €
Stav
TOTAL 8,48 €

Interné číslo faktúry:
19020271
Dátum prijatia:
17. Jún 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad