Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
26. Jún 2019
#
Predmet fakturácie | Suma |
---|---|
Wifi Router |
28,80 € |
Stav
TOTAL 28,80 €
- Interné číslo faktúry:
- 19010109
- Dátum prijatia:
- 03. Jún 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad