Faktúra

Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
26. Jún 2019
#
Predmet fakturácie Suma
Wifi Router
28,80 €
Stav
TOTAL 28,80 €

Interné číslo faktúry:
19010109
Dátum prijatia:
03. Jún 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad