Faktúra

Od
IKARO s.r.o.
IČO: 31656544
Okružná 32
08001 Prešov
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Komenského
Faktúra
21. Máj 2019
#
Predmet fakturácie Suma
tonery OKI
432,00 €
Stav
TOTAL 432,00 €

Interné číslo faktúry:
201900452
Dátum prijatia:
17. Máj 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad