Faktúra

Od
XINTEX Slovakia, s.r.o.
IČO: 36459046
Budovateľská 3630/63
Prešov
08001
Pre
Poprad
Spojená škola Letná
Faktúra
24. Máj 2019
#
Predmet fakturácie Suma
Čistiace potreby - ZŠ
103,08 €
Stav
TOTAL 103,08 €

Interné číslo faktúry:
201900197
Dátum prijatia:
15. Máj 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad