Faktúra

Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
09. Máj 2019
#
Predmet fakturácie Suma
Hard disk + UPS
300,00 €
Stav
TOTAL 300,00 €

Interné číslo faktúry:
19010086
Dátum prijatia:
25. Apríl 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad