Faktúra

Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
07. Máj 2019
#
Predmet fakturácie Suma
Oprava dataprojektora 125
306,00 €
Stav
TOTAL 306,00 €

Interné číslo faktúry:
1001900125
Dátum prijatia:
03. Máj 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad