Faktúra

Od
ASTERA, s.r.o.
IČO: 36238091
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
05. Máj 2019
#
Predmet fakturácie Suma
Nákup potravín ŠJ 1
433,66 €
Stav
TOTAL 433,66 €

Interné číslo faktúry:
2001900252
Dátum prijatia:
16. Apríl 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad