Faktúra

Od
Ing. Emil Marušiak EMO
IČO: 35117052
Pre
Poprad
Spojená škola Letná
Faktúra
07. Máj 2019
#
Predmet fakturácie Suma
preprava MŠ 5. roč.
140,00 €
Stav
TOTAL 140,00 €

Interné číslo faktúry:
201900147
Dátum prijatia:
16. Apríl 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad