Faktúra

Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
26. Apríl 2019
#
Predmet fakturácie Suma
Switch ZŠ II .... 94
330,00 €
Stav
TOTAL 330,00 €

Interné číslo faktúry:
1001900094
Dátum prijatia:
04. Apríl 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad