Faktúra

Od
SINTRA spol. s r.o.
IČO: 00685232
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
04. Apríl 2019
#
Predmet fakturácie Suma
Potraviny ŠJ
16,83 €
Stav
TOTAL 16,83 €

Interné číslo faktúry:
19020137
Dátum prijatia:
29. Marec 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad