Faktúra

Od
ASTERA s.r.o.
IČO: 36238091
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
25. Marec 2019
#
Predmet fakturácie Suma
Nákup potravín ŠJ 2
603,08 €
Stav
TOTAL 603,08 €

Interné číslo faktúry:
2001900150
Dátum prijatia:
06. Marec 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad