Faktúra
Od
KOVOSPOL PP, s.r.o.
IČO: 47874775
IČO: 47874775
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
07. Február 2019
#
Predmet fakturácie | Suma |
---|---|
údržbársky materiál MŠ 2 |
276,92 € |
Stav
TOTAL 276,92 €
- Interné číslo faktúry:
- 1001900025
- Dátum prijatia:
- 28. Január 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad