Faktúra

Od
KOVOSPOL PP, s.r.o.
IČO: 47874775
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
07. Február 2019
#
Predmet fakturácie Suma
údržbársky materiál MŠ 2
276,92 €
Stav
TOTAL 276,92 €

Interné číslo faktúry:
1001900025
Dátum prijatia:
28. Január 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad