Faktúra

Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
14. Február 2019
#
Predmet fakturácie Suma
Hard disk PC ŠJ
339,00 €
Stav
TOTAL 339,00 €

Interné číslo faktúry:
19010007
Dátum prijatia:
16. Január 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad