Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
14. Február 2019
#
Predmet fakturácie | Suma |
---|---|
Hard disk PC ŠJ |
339,00 € |
Stav
TOTAL 339,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 19010007
- Dátum prijatia:
- 16. Január 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad