Faktúra

Od
ASTERA, s.r.o.
IČO: 36238091
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
06. Február 2019
#
Predmet fakturácie Suma
Nákup potravín ŠJ 1
303,48 €
Stav
TOTAL 303,48 €

Interné číslo faktúry:
2001900012
Dátum prijatia:
10. Január 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad