Faktúra

Od
Lindström s.r.o.
IČO: 35742364
Orešianska ulica 7254/3
Trnava
91701
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Dostojevského
Faktúra
06. Február 2019
#
Predmet fakturácie Suma
ZŠ - prenájom rohoží
85,54 €
Stav
TOTAL 85,54 €

Interné číslo faktúry:
1001900017
Dátum prijatia:
18. Január 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad