Faktúra

Od
SINTRA spol. s r.o.
IČO: 00685232
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
05. Február 2019
#
Predmet fakturácie Suma
Nákup potravín ŠJ
564,54 €
Stav
TOTAL 564,54 €

Interné číslo faktúry:
2001900001
Dátum prijatia:
03. Január 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad