Faktúra

Od
KOOR, s.r.o.
IČO: 45628246
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Komenského
Faktúra
22. December 2018
#
Predmet fakturácie Suma
údržba výbojkového osvetlenia v telocvični
4 759,20 €
Stav
TOTAL 4 759,20 €

Interné číslo faktúry:
201801120
Dátum prijatia:
21. December 2018

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad