Faktúra

Od
KOVOSPOL PP, s.r.o.
IČO: 47874775
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
10. December 2018
#
Predmet fakturácie Suma
údržbársky materiál ZŠ
44,25 €
Stav
TOTAL 44,25 €

Interné číslo faktúry:
1001800449
Dátum prijatia:
06. December 2018

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad