Faktúra

Od
Milan Kopáč EMIsoft
IČO: 40605043
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
16. Január 2019
#
Predmet fakturácie Suma
Servis IT - paušál 11/2018
200,00 €
Stav
TOTAL 200,00 €

Interné číslo faktúry:
18010255
Dátum prijatia:
07. December 2018

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad