Faktúra

Od
Ing. Emil Marušiak EMO
IČO: 35117052
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
09. December 2018
#
Predmet fakturácie Suma
Preprava osôb 286 Aqua-plávanie 5 roč.
216,00 €
Stav
TOTAL 216,00 €

Interné číslo faktúry:
1001800286
Dátum prijatia:
12. November 2018

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad