Faktúra

Od
SINTRA spol. s r.o.
IČO: 00685232
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Komenského
Faktúra
31. Október 2018
#
Predmet fakturácie Suma
potraviny ŠJ I.
252,25 €
Stav
TOTAL 252,25 €

Interné číslo faktúry:
201800869
Dátum prijatia:
29. Október 2018

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad