Faktúra

Od
SINTRA spol. s r.o.
IČO: 00685232
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Komenského
Faktúra
26. Október 2018
#
Predmet fakturácie Suma
čistiace prostriedky
72,96 €
Stav
TOTAL 72,96 €

Interné číslo faktúry:
201800828
Dátum prijatia:
19. Október 2018

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad