Faktúra

Od
Brantner Poprad, s.r.o.,
IČO: 36444618
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Komenského
Faktúra
19. Október 2018
#
Predmet fakturácie Suma
vývoz BRKO
26,40 €
Stav
TOTAL 26,40 €

Interné číslo faktúry:
201800821
Dátum prijatia:
18. Október 2018

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad