Faktúra

Od
ASTERA s.r.o.
IČO: 36238091
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
24. Október 2018
#
Predmet fakturácie Suma
Nákup potravín ŠJ 1
263,05 €
Stav
TOTAL 263,05 €

Interné číslo faktúry:
2001800611
Dátum prijatia:
05. Október 2018

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad