Faktúra

Od
Viera Pechová
IČO: 33926964
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
21. September 2018
#
Predmet fakturácie Suma
oprava sofvéru MŠ 2 ŠR
45,00 €
Stav
TOTAL 45,00 €

Interné číslo faktúry:
1001800315
Dátum prijatia:
07. September 2018

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad