Faktúra

Od
Peter Sopko
IČO: 32401141
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Komenského
Faktúra
31. August 2018
#
Predmet fakturácie Suma
servisné práce
428,64 €
Stav
TOTAL 428,64 €

Interné číslo faktúry:
201800650
Dátum prijatia:
27. August 2018

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad