Faktúra

Od
Brantner Poprad, s.r.o.,
IČO: 36444618
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Komenského
Faktúra
19. Júl 2018
#
Predmet fakturácie Suma
služby verejnej zelene
114,96 €
Stav
TOTAL 114,96 €

Interné číslo faktúry:
201800599
Dátum prijatia:
12. Júl 2018

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad