Faktúra

Od
KOVOSPOL PP, s.r.o.
IČO: 47874775
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
01. August 2018
#
Predmet fakturácie Suma
vodoinšt., údržbársky ZŠ
1 070,91 €
Stav
TOTAL 1 070,91 €

Interné číslo faktúry:
1001800245
Dátum prijatia:
04. Júl 2018

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad