Faktúra

Od

IČO: 43329489
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
02. Júl 2018
#
Predmet fakturácie Suma
oprava a výmena žalúzií MŠ 1
832,80 €
Stav
TOTAL 832,80 €

Interné číslo faktúry:
1001800230
Dátum prijatia:
28. Jún 2018

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad