Faktúra

Od
SINTRA spol.s.r.o.
IČO: 00685232
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
29. Jún 2018
#
Predmet fakturácie Suma
Potraviny ŠJ
46,15 €
Stav
TOTAL 46,15 €

Interné číslo faktúry:
18020260
Dátum prijatia:
25. Jún 2018

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad