Faktúra

Od
PULZAR, s.r.o.
IČO: 31702465
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
27. Jún 2018
#
Predmet fakturácie Suma
maliarsky materiál ZŠ
145,80 €
Stav
TOTAL 145,80 €

Interné číslo faktúry:
1001800222
Dátum prijatia:
20. Jún 2018

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad