Faktúra

Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
10. Júl 2018
#
Predmet fakturácie Suma
Oprava tlačiarní 169
24,00 €
Stav
TOTAL 24,00 €

Interné číslo faktúry:
1001800169
Dátum prijatia:
25. Jún 2018

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad