Faktúra

Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Aurela Viliama Scherfela
Faktúra
15. Jún 2018
#
Predmet fakturácie Suma
oprava PC v ZŠ
156,00 €
Stav
TOTAL 156,00 €

Interné číslo faktúry:
201800397
Dátum prijatia:
07. Jún 2018

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad