Faktúra

Od
SINTRA spol. s r.o.
IČO: 00685232
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
28. Jún 2018
#
Predmet fakturácie Suma
Potraviny ŠJ
58,07 €
Stav
TOTAL 58,07 €

Interné číslo faktúry:
18020231
Dátum prijatia:
31. Máj 2018

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad