Faktúra

Od
SINTRA spol. s r.o.
IČO: 00685232
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
28. Jún 2018
#
Predmet fakturácie Suma
Potraviny ŠJ
108,42 €
Stav
TOTAL 108,42 €

Interné číslo faktúry:
18020232
Dátum prijatia:
31. Máj 2018

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad