Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
29. Máj 2018
#
Predmet fakturácie | Suma |
---|---|
Toner |
66,00 € |
Stav
TOTAL 66,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 1001800114
- Dátum prijatia:
- 04. Máj 2018
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad