Faktúra

Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
29. Máj 2018
#
Predmet fakturácie Suma
Toner
66,00 €
Stav
TOTAL 66,00 €

Interné číslo faktúry:
1001800114
Dátum prijatia:
04. Máj 2018

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad