Faktúra

Od
PULZAR, s.r.o.
IČO: 31702465
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
04. Máj 2018
#
Predmet fakturácie Suma
maliarsky materiál ZŠ
133,76 €
Stav
TOTAL 133,76 €

Interné číslo faktúry:
1001800160
Dátum prijatia:
02. Máj 2018

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad